SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 21071
Číslo v CRZ*: |
21071 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektrina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Hodnota faktúry: |
6,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.05.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z201932813_Z (Z201932813_Z) |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
23.05.2024 14:00