SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20410

Číslo v CRZ*:

20410

Viazanosť k zmluve:

4/2019

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Spišská Nová Ves, Zimná 51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

162,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.12.2020

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50