SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20256

Číslo v CRZ*:

20256

Viazanosť k zmluve:

4/2019

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 291,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.09.2020

Dátum zverejnenia:

01.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

4/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50