SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1164
Číslo v CRZ*: |
2025/1164 |
Predmet: |
šatňové lavice s mriežkou na topánky poštovné a balné |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3, IČO: 50293893 |
Hodnota faktúry: |
1 048,58 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
23.05.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.99 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57