SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2025/1086

Číslo v CRZ*:

2025/1086

Predmet:

ALUBOND doska s potlačou 2500x1500 mm grafické práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: LAVACOM SB, s.r.o., Nižné Kapustníky 2 04012 Košice, IČO: 55223389

Hodnota faktúry:

298,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

24.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.16

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57