SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2025/1073

Číslo v CRZ*:

2025/1073

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží ( 27.1.2025 - 23.2.2025 )

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

90,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.02.2025

Dátum zverejnenia:

24.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57