SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2025/1047

Číslo v CRZ*:

2025/1047

Predmet:

Lavazza 500g - Caffe espresso

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO CASH&CARRY SR, Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

28,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.02.2025

Dátum zverejnenia:

28.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57