SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2025/1013

Číslo v CRZ*:

2025/1013

Predmet:

lístok na vlek/žiak/týždeň desiata, obed, pitný režim/žiak/týždeň autobusová doprava od školy na lyžiarske stredisko a späť/žiak/týždeň

Zmluvná strana:

dodávateľ: SWAM servis, spol. s r. o., Vozárova 1 04017 Košice, IČO: 36602833

Hodnota faktúry:

3 750,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.01.2025

Dátum zverejnenia:

14.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57