SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1343

Číslo v CRZ*:

2024/1343

Viazanosť k zmluve:

2020/5

Predmet:

činnosť technika PO a BOZP revízia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722

Hodnota faktúry:

338,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2024

Dátum zverejnenia:

08.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57