SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1343
Číslo v CRZ*: |
2024/1343 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
činnosť technika PO a BOZP revízia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722 |
Hodnota faktúry: |
338,21 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
08.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57