SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1306

Číslo v CRZ*:

2024/1306

Viazanosť k zmluve:

2021/6

Predmet:

zráž voda za 11/24

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

984,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2024

Dátum zverejnenia:

11.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57