SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1297

Číslo v CRZ*:

2024/1297

Predmet:

bageta šunková 225g bageta šunková s maslom 215g bageta šunková 220g damla kyslá 1kg damla kávová 1kg káva Lavazza 500g caffe espresso minerálna voda Magnesia 500ml jemne perlivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO CASH&CARRY SR, Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

163,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2024

Dátum zverejnenia:

11.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57