SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1276

Číslo v CRZ*:

2024/1276

Predmet:

papierové utierky v roli biele 6ks/bal toaletný papier 2vrstvový biely 6ks/bal

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco Slovakia, Panholec 20 90201 Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

339,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2024

Dátum zverejnenia:

12.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57