SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1205

Číslo v CRZ*:

2024/1205

Predmet:

kefa biela valcová odstraňovač stôp po gumovom odere na šmuhy 20L multičistiaci prípravok do telocvične 10L

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra, IČO: 43967663

Hodnota faktúry:

276,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.08.2024

Dátum zverejnenia:

30.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57