SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1153
Číslo v CRZ*: |
2024/1153 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
telekom sl za 05/24 (ADP, TOJ, VAJ, KRS) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
60,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57