SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1110
Číslo v CRZ*: |
2024/1110 |
Predmet: |
čistenie a monitorovanie WC |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K-servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8 08212 Kapušany, IČO: 51997401 |
Hodnota faktúry: |
168,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57