SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1073
Číslo v CRZ*: |
2020/1073 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
zabezpečenie celoštátneho kola ZENIT (obedy, materiálno-technické zabezpečenie) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ Košice -Šaca, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 17050367 |
Hodnota faktúry: |
436,66 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
11.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57