SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2024/1031

Číslo v CRZ*:

2024/1031

Predmet:

výmena liatinového WC potrubia a monitorovanie kanalizácie

Zmluvná strana:

dodávateľ: K-servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8 08212 Kapušany, IČO: 51997401

Hodnota faktúry:

1 296,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2024

Dátum zverejnenia:

08.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57