SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1317
Číslo v CRZ*: |
2023/1317 |
Predmet: |
telekom sl za 11/23, internet na 12/23 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
85,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57