SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2023/1151
Číslo v CRZ*: |
2023/1151 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
telekom sl za 05/23 (ADP, TOJ, VAJ, KRS) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
46,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57