SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2022/1333

Číslo v CRZ*:

2022/1333

Predmet:

vod, stoč JARM (15.06.22 - 13.12.22)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

359,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2022

Dátum zverejnenia:

17.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57