SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1455

Číslo v CRZ*:

2019/1455

Predmet:

poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

16,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2020

Dátum zverejnenia:

16.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.2006/B+dodatok2017/01/20/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57