SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1446

Číslo v CRZ*:

2019/1446

Viazanosť k zmluve:

2019/212

Predmet:

notebooky Lenovo/ 3ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466

Hodnota faktúry:

2 372,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2019

Dátum zverejnenia:

08.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57