SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1417

Číslo v CRZ*:

2019/1417

Predmet:

poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

30,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

20.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 2006/B +dodatok 2016/10/21 z 21.10.2016

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57