SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1423

Číslo v CRZ*:

2019/1423

Viazanosť k zmluve:

2019/197

Predmet:

CO2 technický /20kg/ 2ks + recyklačný príspevok a poplatok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852

Hodnota faktúry:

63,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57