SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1074
Číslo v CRZ*: |
2022/1074 |
Predmet: |
pranie a žehlenie bielizne pre ukrajin utečencov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FLORA+ s.r.o, Húskova 27 04023 Košice, IČO: 36595519 |
Hodnota faktúry: |
147,14 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
04.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57