SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2022/1065
Číslo v CRZ*: |
2022/1065 |
Predmet: |
nákup materiálu (krabička plastová) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: S.O.S. electronic s.r.o., Pri prachárni 16 04011 Košice, IČO: 31703186 |
Hodnota faktúry: |
3,34 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
25.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57