SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1391

Číslo v CRZ*:

2019/1391

Viazanosť k zmluve:

2019/180

Predmet:

dosky plošných spojov epoxid

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186

Hodnota faktúry:

34,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57