SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1381

Číslo v CRZ*:

2019/1381

Predmet:

činnosť technika PO a BOZP za 10/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340

Hodnota faktúry:

90,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 3/2015+dodatok č.1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57