SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/10043
Číslo v CRZ*: |
2021/10043 |
Predmet: |
preddavok za elektrickú energiu na 01/2022 SOŠA |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP,a.s., Mlynské Nivy44/a, 825 01 Bratislava, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
688,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57