SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1268
Číslo v CRZ*: |
2021/1268 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
telekom sl za 10/21(VAJ, KRS, SPE) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
28,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
11.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57