SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2021/1245

Číslo v CRZ*:

2021/1245

Predmet:

nákup papierových utierok kotúčových, 2- vrstvových

Zmluvná strana:

dodávateľ: PLUG, s.r.o., Šalviova 40, 82101 Bratislava, IČO: 50698621

Hodnota faktúry:

268,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.10.2021

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57