SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1245
Číslo v CRZ*: |
2021/1245 |
Predmet: |
nákup papierových utierok kotúčových, 2- vrstvových |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PLUG, s.r.o., Šalviova 40, 82101 Bratislava, IČO: 50698621 |
Hodnota faktúry: |
268,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
02.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57