SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2021/1195

Číslo v CRZ*:

2021/1195

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží od 19.07.2021 do 15.08.2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Nitra, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

35,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.08.2021

Dátum zverejnenia:

10.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57