SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1189
Číslo v CRZ*: |
2021/1189 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za 07/2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
28,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
27.08.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. č. CRZ 2018/42(2006/B+ dodatok) zml. č.CRZ 2020/8(1-761904422201) |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57