SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1355

Číslo v CRZ*:

2019/1355

Predmet:

nájom rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

32,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.10.2019

Dátum zverejnenia:

25.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57