SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/10021

Číslo v CRZ*:

2020/10021

Viazanosť k zmluve:

2020/105

Predmet:

dezinfekčný roztok 5l - 40ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, Františkánska námestie 3/A 08001 Prešov, IČO: 36515388

Hodnota faktúry:

956,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2020

Dátum zverejnenia:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57