SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1312

Číslo v CRZ*:

2020/1312

Viazanosť k zmluve:

2020/118

Predmet:

dezinf materiál (COVID - 19)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

102,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.10.2020

Dátum zverejnenia:

28.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57