SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2020/1104
Číslo v CRZ*: |
2020/1104 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2020 - 22.03.2020 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
35,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19