SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Faktúra: 2024/1058

Číslo v CRZ*:

2024/1058

Viazanosť k zmluve:

2020/8

Predmet:

telekom sl za 02/24 (ADP, TOJ, VAJ, KRS)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

43,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.03.2024

Dátum zverejnenia:

03.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 27.07.2022 09:19