SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Faktúra: 2023/1110

Číslo v CRZ*:

2023/1110

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží (27.03.2023 - 23.04.2023)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

76,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.04.2023

Dátum zverejnenia:

17.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 27.07.2022 09:19