SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Faktúra: 2022/1153

Číslo v CRZ*:

2022/1153

Viazanosť k zmluve:

2021/5

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653

Hodnota faktúry:

63,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2022

Dátum zverejnenia:

24.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 27.07.2022 09:19