SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Faktúra: 2022/1090

Číslo v CRZ*:

2022/1090

Viazanosť k zmluve:

2020/8

Predmet:

telekom sl za 03/22(SPE, KRS, VAJ, ADP)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

35,53 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.04.2022

Dátum zverejnenia:

29.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 27.07.2022 09:19