Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 21/2025
Číslo v CRZ*: |
21/2025 |
Predmet: |
BOZP - činnosť technika |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice, IČO: 46329722 |
Hodnota faktúry: |
79,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
07.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18