Spojená škola Košice - faktúry

Faktúra: 19/2024

Číslo v CRZ*:

19/2024

Predmet:

telekomunikačné služby - mobil 02/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

26,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2024

Dátum zverejnenia:

06.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2022 16:06
Upravené: 07.12.2022 16:18