Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 3/2024
Číslo v CRZ*: |
3/2024 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - mobil 12/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
26,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18