Spojená škola Košice - faktúry

Faktúra: 83/2023

Číslo v CRZ*:

83/2023

Predmet:

BOZP

Zmluvná strana:

dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice, IČO: 46329722

Hodnota faktúry:

54,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2023

Dátum zverejnenia:

05.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2022 16:06
Upravené: 07.12.2022 16:18