Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 1011
Číslo v CRZ*: |
1011 |
Predmet: |
certifikáty |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Erika Kusyová |
Hodnota faktúry: |
30,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
19.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18