Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 96

Číslo v CRZ*:

96

Predmet:

gumy na ploché rúška

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO TRADE, s.r.o, Švrtok na Ostrove

Hodnota faktúry:

253,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.04.2020

Dátum zverejnenia:

20.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23