Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 80

Číslo v CRZ*:

80

Predmet:

dezinfekčné prostiredky ochr.rukavice a mat. na šitie rúšok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, Vyšná Slaná

Hodnota faktúry:

200,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2020

Dátum zverejnenia:

28.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23