Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 53

Číslo v CRZ*:

53

Predmet:

materiál na opravy a výuku

Zmluvná strana:

dodávateľ: Neumag s.r.o., Poprad, IČO: 51581264

Hodnota faktúry:

360,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.02.2020

Dátum zverejnenia:

26.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23