Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 5034
Číslo v CRZ*: |
5034 |
Predmet: |
odber kuchynského odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 |
Hodnota faktúry: |
28,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
21.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23